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老師,我想問一下,我們單位是事業(yè)單位,有單位的獨(dú)立的工會委員會賬戶,中秋發(fā)放福利從工會戶支出的,那對方給我們開票是給我們單位名開還是給我們開工會委員會的發(fā)票,或者開這兩個(gè)都一樣呢,然后還有能開專票抵扣嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 16:43
#事業(yè)單位#
開票抬頭: 中秋發(fā)放福利從工會賬戶支出,發(fā)票應(yīng)開具給單位的工會委員會名稱。因?yàn)楣?jīng)費(fèi)是獨(dú)立核算管理,用于工會活動及為職工服務(wù)等,支出應(yīng)對應(yīng)工會委員會主體。 關(guān)于專票抵扣: 單位工會賬戶支出取得的發(fā)票不能開專票抵扣。即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。因?yàn)橛糜诩w福利的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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月末財(cái)務(wù)分析表從哪里方面分析匯報(bào)
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/11 04:59
#事業(yè)單位#
您好,平時(shí)跟老板聊天看老板在關(guān)心什么,我們就月度分析什么,這樣老板才愿意看,不能給一堆財(cái)務(wù)指標(biāo),那些老板看不懂也不關(guān)心的。把數(shù)據(jù)做成圖表,比如銷售收入做成月度同比和環(huán)比增長,各項(xiàng)主要費(fèi)用的月度變動趨勢。平時(shí)的周會上也要關(guān)注其他業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在關(guān)心什么,財(cái)務(wù)分析要融合業(yè)務(wù),大家關(guān)心的就是公司的重心。
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老師你好!深圳企業(yè)注銷,社保可以當(dāng)月注銷嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:09/18 16:13
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,深圳企業(yè)注銷時(shí),社??梢栽诋?dāng)月辦理注銷手續(xù),但具體的辦理時(shí)間和要求可能會因地區(qū)政策和實(shí)際情況而有所不同。 一般來說,企業(yè)在決定注銷后,應(yīng)盡快前往當(dāng)?shù)厣绫=?jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理社保注銷手續(xù)。在辦理時(shí),可能需要提供相關(guān)的證明文件,如企業(yè)注銷證明、營業(yè)執(zhí)照等。
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老師你好,深圳企業(yè)當(dāng)月注銷,可以在注銷前的當(dāng)月停繳全員社保嗎??
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/18 16:14
#事業(yè)單位#
你好,可以的,操作沒問題。
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅現(xiàn)在不是減半征收了嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:09/18 21:25
#事業(yè)單位#
對,從2022年1月1日至2024年12月31日,符合條件的房產(chǎn)和城鎮(zhèn)土地使用稅實(shí)行減半征收政策。具體減免需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定執(zhí)行。
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某行政單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)收到單位零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,其 中列示收到財(cái)政授權(quán)支付用款額度67500元。 (2)通過單位零余賬戶購入一批辦公用品計(jì)12900元。辦公用品已驗(yàn)收入庫 (3)從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金450元,以備日常零星開支。 (4)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊6500元。 (5)年終,本年度財(cái)政直接支付實(shí)際發(fā)生數(shù)為40200元,當(dāng)年財(cái)政直接支 付用款額度為40500元,單位存在尚未使用的財(cái)政直接支付用款額度300元 要求:根據(jù)以上資料,為該單位編制有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)分錄。
小帥老師
??|
提問時(shí)間:04/04 00:13
#事業(yè)單位#
親,稍等,老師正在處理
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事業(yè)單位與A公司簽訂裝修合同,但A公司成立日期晚于合同約定開工日期,違反什么規(guī)定?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/28 10:07
#事業(yè)單位#
1.無效合同:由于A公司在簽訂合同時(shí)尚未成立,因此它可能不具備合法資格作為合同的一方。這意味著該合同可能是無效的,因?yàn)樗狈σ粋€(gè)有效的合同方。 2.違反公司法:根據(jù)公司法,一個(gè)公司必須正式注冊并取得營業(yè)執(zhí)照后,才能作為法律實(shí)體進(jìn)行商業(yè)活動,包括簽訂合同。A公司在未成立的情況下簽訂合同,違反了公司法的相關(guān)規(guī)定。 3.欺詐行為:如果A公司的代表在簽訂合同時(shí)故意隱瞞了公司尚未成立的事實(shí),這可能構(gòu)成欺詐行為。事業(yè)單位有權(quán)基于欺詐行為主張合同無效或要求賠償。 4.不誠信原則:商業(yè)活動中應(yīng)遵循誠信原則。A公司在未成立的情況下簽訂合同,違反了這一原則,損害了事業(yè)單位的合法權(quán)益。 5.合同條款的履行問題:由于A公司尚未成立,它可能無法履行合同條款,包括開始裝修工程。這將導(dǎo)致事業(yè)單位面臨無法按時(shí)完成裝修項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。 6.責(zé)任不明確:如果A公司尚未成立,那么在合同履行過程中出現(xiàn)問題時(shí),可能難以確定責(zé)任方。這將增加事業(yè)單位在維護(hù)自身權(quán)益方面的難度。
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老師你好,補(bǔ)入-資產(chǎn)增加-房屋或車位(但發(fā)票時(shí)間為2016年)會計(jì)分錄該怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/10 10:58
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)先計(jì)入固定資產(chǎn)
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增值稅稅率13%,為啥要除以1.06算不含稅金額,我沒理解就是,如果含稅金額是10元,10/1.13和10/1.06是兩個(gè)不同的金額
東老師
??|
提問時(shí)間:11/20 11:20
#事業(yè)單位#
您好,您這個(gè)是什么情況?
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老師,這個(gè)賬務(wù)處理里,還少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的處理,這個(gè)要怎么做分錄。
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/06 10:40
#事業(yè)單位#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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買的掃把垃圾桶這開什么發(fā)票呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/16 14:53
#事業(yè)單位#
開清潔工具就可以。
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老師,我10月工資表扣了158的個(gè)稅,但是在個(gè)稅app上沒看到扣稅怎么回事
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/13 15:01
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起數(shù)據(jù)還沒有更新,你可以改天再登錄看一下
?閱讀? 2066
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老師,總賬會計(jì)的工作內(nèi)容有哪些?
岳老師
??|
提問時(shí)間:10/25 16:11
#事業(yè)單位#
1、按照相關(guān)法規(guī)政策,擬定公司會計(jì)核算流程及規(guī)定,建立公司財(cái)會核算體系,制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)管理制度并對執(zhí)行情況進(jìn)行考察與監(jiān)督; 2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成日常財(cái)務(wù)會計(jì)以及稅務(wù)管理工作,監(jiān)督財(cái)務(wù)基層的工作質(zhì)量; 3、核算和控制財(cái)務(wù)成本,編制合理的企業(yè)預(yù)決算以及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃; 4、負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)問題以及稅務(wù)協(xié)調(diào)問題,與銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)維持良好關(guān)系; 5、與銷售相關(guān)工作人員及時(shí)溝通,對應(yīng)收、應(yīng)付、回款明細(xì)以及其他賬款和指標(biāo)進(jìn)行登記、核對以及處理。
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請問公辦幼兒園老師所收的晚托費(fèi)如何做帳,個(gè)稅又如何扣繳?是屬于勞務(wù)費(fèi)還是按工資個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)扣,帳務(wù)又是如何?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:54
#事業(yè)單位#
借,銀行存款,貸,提供服務(wù)收入。借,業(yè)務(wù)活動成本。貸,應(yīng)付職工薪酬、工資。借,應(yīng)付職工薪酬工資。貸,銀行存款,正常職工的工資薪金。
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老師你好!想問一下,企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄可以刪嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/13 14:08
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)自己刪除不了的
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給工人交的五險(xiǎn)一金怎么做分錄
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/11 04:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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醫(yī)院向A公司購買服務(wù)和物品,但合同內(nèi)只約定了服務(wù)的價(jià)格,醫(yī)院按照發(fā)票內(nèi)容支付款項(xiàng)并做賬。請問醫(yī)院對物品的會計(jì)核算處理合理嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/29 14:37
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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老師 幫我看看本期盈余變化率為負(fù)數(shù),怎么寫說明呢?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:05/06 15:16
#事業(yè)單位#
您好!你要知道這個(gè)下降的是哪個(gè)模塊,才好針對性地寫說明
?閱讀? 2052
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資產(chǎn)總額是什么意思
紫藤老師
??|
提問時(shí)間:05/28 20:18
#事業(yè)單位#
你好,資產(chǎn)總額是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)項(xiàng)
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借款10萬年利率12%(期限是1個(gè)月13天)這個(gè)日利息跟月利息怎么算? 借款15萬年利率12%(借款期限29天)可以解釋一下這個(gè)日利息的核算方式?
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:40
#事業(yè)單位#
借款10萬年利率12%(期限是1個(gè)月13天)這個(gè)日利息跟月利息怎么算? 日利息=10*12%/360 月利息=10*12%/12 借款15萬年利率12%(借款期限29天)可以解釋一下這個(gè)日利息的核算方式? 日利息=15*12%/360
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企業(yè)收到*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)的發(fā)票可以用原材料入庫嗎?如果不能的話請問該如何做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/26 09:40
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是你收到了裝飾服務(wù)的要做原材料借原材料貸銀行存款嗎?如果是的話不可以的,實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的?
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事業(yè)單位附屬單位上繳收入和附屬單位上繳預(yù)算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 按照相關(guān)規(guī)定,確認(rèn)一項(xiàng)附屬單位上繳收入,金額為120000元,款項(xiàng)尚未收到。數(shù)日后,收到了該項(xiàng)附屬單位上繳收入120000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。年末,“附屬單位上繳收入”科目的本年發(fā)生額為478000元,將其轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“附屬單位上繳預(yù)算收 入”科目的本年發(fā)生額為436000元,全部為非專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計(jì)分錄。 分財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:15
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì)分錄 1.確認(rèn)附屬單位上繳收入,但款項(xiàng)尚未收到: 借:應(yīng)收賬款 - 附屬單位上繳收入 120,000 貸:附屬單位上繳收入 120,000 1.收到附屬單位上繳收入,款項(xiàng)已存入開戶銀行: 借:銀行存款 120,000 貸:應(yīng)收賬款 - 附屬單位上繳收入 120,000 1.年末,將“附屬單位上繳收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目: 借:附屬單位上繳收入 478,000 貸:本期盈余 478,000 預(yù)算會計(jì)分錄 1.確認(rèn)附屬單位上繳預(yù)算收入,但款項(xiàng)尚未收到(預(yù)算會計(jì)在此步驟通常不進(jìn)行處理,因?yàn)橘Y金尚未流入):(預(yù)算會計(jì)在此步驟無分錄) 2.收到附屬單位上繳收入,款項(xiàng)已存入開戶銀行: 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 120,000 貸:附屬單位上繳預(yù)算收入 120,000 1.年末,將“附屬單位上繳預(yù)算收入”科目的本年非專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:附屬單位上繳預(yù)算收入 436,000 貸:其他結(jié)余 436,000
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公司讓員工購買了一臺電動車,但是賣家開給我們的發(fā)票抬頭是給個(gè)人,如何做賬能走對公報(bào)銷嘛
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/29 22:27
#事業(yè)單位#
你好,報(bào)銷得開你們的發(fā)票,讓賣方換成你們公司的發(fā)票
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制造業(yè)工廠每次銷售成品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是到月末按產(chǎn)品配比表一次結(jié)轉(zhuǎn)成本
易 老師
??|
提問時(shí)間:02/02 23:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,制造業(yè)工廠的成本結(jié)轉(zhuǎn)可以根據(jù)實(shí)際情況選擇在每次銷售成品時(shí)進(jìn)行,也可以選擇在月末按照產(chǎn)品配比表一次性結(jié)轉(zhuǎn)。兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),前者可以及時(shí)反映成本情況,但工作量較大;后者可以減少日常核算工作量,但不如前者及時(shí)。
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老師您好 員工有兩個(gè)上幼兒園的孩子,填專項(xiàng)扣除比例那天百分之幾,為什我填100%,在申報(bào)時(shí)扣除6000呢,我應(yīng)該怎么填
青老師
??|
提問時(shí)間:01/13 15:50
#事業(yè)單位#
你好; 你自己選擇扣除的話; 那么按100%比例來寫即可 (夫妻兩個(gè)人中一人選擇100%扣除即可 )
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什么叫現(xiàn)金的結(jié)算起點(diǎn)?是指1000元以上才能用現(xiàn)金結(jié)算嗎?1000元以內(nèi)不可以嗎?
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:07/17 21:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 結(jié)算起點(diǎn)就是1000元,1000元以下的可以用現(xiàn)金。
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事業(yè)收入和事業(yè)預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項(xiàng)85600元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。 (2)按合同完成進(jìn)度計(jì)算確認(rèn)預(yù)收賬款中實(shí)現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。 (3)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中收到一筆銀行存款3800元。 (4)年末,“事業(yè)收入”科目的本年發(fā)生額為228000元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事業(yè)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為328000元,其中,專項(xiàng)資金收入 246000元,非專項(xiàng)資金收入82000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)” 和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計(jì)分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。分財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看看
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤300萬內(nèi)是按5%的
?閱讀? 2039
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您好,老師,原股東為國有企業(yè),100%占股,并100%轉(zhuǎn)股給另外國有企業(yè),平價(jià)轉(zhuǎn)讓,原國有企業(yè)投入的實(shí)收資本,是否由新占股國有企業(yè)轉(zhuǎn)給原國有企業(yè)股東?
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/23 09:19
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 可以的 原國有企業(yè)投入的實(shí)收資本,可以由新占股國有企業(yè)轉(zhuǎn)給原國有企業(yè)股東
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老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 上繳國庫非稅收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計(jì)分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會計(jì),不太懂,請老師回答時(shí)能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
青老師
??|
提問時(shí)間:07/06 17:09
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提稅金的會計(jì)分錄: 借:經(jīng)營支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)余, 借:經(jīng)營結(jié)余 貸:經(jīng)營支出
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