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老師,去年暫估的成本費用今年收到發(fā)票怎么入賬?使用小企業(yè)會計準(zhǔn)測(暫估金額比發(fā)票金額少,也繳納企業(yè)所得稅了)
宋生老師
??|
提問時間:01/15 12:03
#稅務(wù)#
你好,你做紅字憑證沖減去年的,然后再按照實際拿到的發(fā)票重新做。
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老師,所得稅報表營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎,營業(yè)總支出包括營業(yè)外支出嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:56
#稅務(wù)#
所得稅報表營業(yè)總收入,不包括營業(yè)外收入
?閱讀? 37
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政策性搬遷后凈所得轉(zhuǎn)到資本公積導(dǎo)致當(dāng)年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 11:14
#稅務(wù)#
是的,新增資本公積就得交印花稅
?閱讀? 154
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那當(dāng)年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:13
#稅務(wù)#
要,當(dāng)年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅
?閱讀? 20
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跨境電商怎么做賬的呀,都是不開票收入,整合一個總收入,入一筆不開票收入可以的嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 11:09
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題的。
?閱讀? 26
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老師,您好,我們公司是合伙企業(yè),分別投資了ABC三家公司,這都要做持有權(quán)益性投資情況報告嘛
文文老師
??|
提問時間:01/15 10:53
#稅務(wù)#
是,是為了查看投資企業(yè)的分紅情況
?閱讀? 5
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企業(yè)在小規(guī)模納稅人期間購買不動產(chǎn)取得了專票,那么后期轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣
宋生老師
??|
提問時間:01/15 10:52
#稅務(wù)#
你好,這個是不能夠抵扣的。
?閱讀? 22
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老師好 合伙企業(yè)24年度營業(yè)賬簿印花稅不是必報嗎?實收資本未增加也無需零申報?
郭老師
??|
提問時間:01/15 10:49
#稅務(wù)#
你好,按年申報的話,對的是的0申報。
?閱讀? 35
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你好,我如何才能將發(fā)票備注欄內(nèi)的那個“購買方應(yīng)在次月15號前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按照規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證”這行字不用打在備注欄內(nèi),因為我已經(jīng)交了個人所得稅。購買方無需再代扣代繳個人所得稅。
郭老師
??|
提問時間:01/15 10:12
#稅務(wù)#
你好,你什么時候交的個稅?在哪里交的?稅務(wù)局收取了他還備注那找你稅務(wù)局這里你自己修改不了。
?閱讀? 165
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老師,請問下,去年的附加稅多計提了23.19,今年稅審的表格里時候有調(diào)增了,想問下今年如果我在把科目余額表附加稅做平的話,我要怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時間:01/15 10:01
#稅務(wù)#
沖減多計提的附加稅:借:應(yīng)交稅費 - 附加稅 23.19,貸:以前年度損益調(diào)整 23.19。 調(diào)整利潤分配:借:以前年度損益調(diào)整 23.19,貸:利潤分配 - 未分配利潤 20.87,盈余公積 - 法定盈余公積 2.32。
?閱讀? 36
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老師,您好,我們是一般納稅人公司,我們向農(nóng)業(yè)合作社購進一批辣椒,農(nóng)業(yè)合作社向我們提供的1%的增值稅普通發(fā)票,我們銷售時怎么開票,是專票還是普通,稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/15 10:01
#稅務(wù)#
你開普票免稅的稅率
?閱讀? 32
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因稅率開錯12月份沖掉11月份的發(fā)票,同時同一筆業(yè)務(wù)正確的業(yè)務(wù)又開了一筆,是否不用交稅
文文老師
??|
提問時間:01/15 09:46
#稅務(wù)#
是的,重新開票了,不用交稅
?閱讀? 18
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老師你好,今天報個稅,有個員工從24年就沒有報過個稅,我該怎么申報她的
宋生老師
??|
提問時間:01/15 08:53
#稅務(wù)#
你好,其實你可以一次申報,當(dāng)然規(guī)范的做法是去更正之前的。
?閱讀? 163
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某油田開采企業(yè)2023年12月銷售天然氣90萬立方米,取得不含增值稅收入1350000元,另外支付運輸費用2200元。天然氣的資源稅稅率為6%,該企業(yè)12月銷售天然氣應(yīng)繳納的資源稅為()元。老師好,另支付的運輸費要一起算嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/15 00:26
#稅務(wù)#
你好,資源稅的計稅依據(jù)主要是應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額或銷售數(shù)量。具體來說,納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購買方收取的全部價款和價外費用(如違約金、優(yōu)質(zhì)費等),但不包括收取的增值稅銷項稅額。銷售數(shù)量包括納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實際銷售數(shù)量和視同銷售的自用數(shù)量。在計算資源稅應(yīng)納稅額時,可以根據(jù)應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售額乘以納稅人具體適用的比例稅率或者以應(yīng)稅產(chǎn)品的銷售數(shù)量乘以納稅人具體適用的定額稅率計算。
?閱讀? 313
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假設(shè)網(wǎng)購買3樣?xùn)|西,賣家給開的普票總金額是對的,但每樣?xùn)|西單價和購買時金額不同,這個算賣家虛開嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 22:10
#稅務(wù)#
虛開發(fā)票通常指的是發(fā)票的金額、內(nèi)容或開票單位與實際交易不符。在這個情況下,雖然每樣商品的單價與購買時的金額不同,但只要普票的總金額與實際交易的總金額一致,并且發(fā)票上的商品名稱、數(shù)量等信息也與實際交易相符,那么通常不會被視為虛開發(fā)票。
?閱讀? 373
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適定協(xié)定條款怎么填
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 22:09
#稅務(wù)#
你好,具體是什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 41
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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_scsw_svr008,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項目:增值稅品目:軟件服務(wù)未申報。 只能去現(xiàn)場報嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 21:03
#稅務(wù)#
你好,你們11月的增值稅沒申報嗎?
?閱讀? 126
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老師,12月計提了員工年終獎六萬,實際發(fā)放是今年二月,那相應(yīng)個稅是要在現(xiàn)在申報嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 20:37
#稅務(wù)#
不用 發(fā)放的次月申報 三月份申報
?閱讀? 188
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專項扣除填寫扣除有效期是怎么怎么得來的,為什么會自動跳到4月開始
東老師
??|
提問時間:01/14 18:52
#稅務(wù)#
你好看填寫的日期決定的
?閱讀? 115
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老師,我是一家運輸公司,我替電商公司發(fā)快遞,電商公司把貨物賣給俄羅斯,我替他們發(fā)貨,我是和順豐公司合作,我收到的需要發(fā)貨的物品,我就給快遞公司,我沒給電商公司開票,物流也沒給我開票,但我報無票收入了,我想問下,我交印花稅嗎
樸老師
??|
提問時間:01/14 18:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要交印花稅的哦
?閱讀? 39
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個人勞務(wù)費的個稅起征點是多少?怎么有的說800,有的說5000?
郭老師
??|
提問時間:01/14 18:14
#稅務(wù)#
預(yù)繳的時候勞務(wù)起征點是800,這個5000是工資
?閱讀? 105
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請問如何編制第一季度直接材料成本預(yù)算執(zhí)行情況如預(yù)算差異分析表所示,請利用因素分析法進行預(yù)算差異分析,并編制直接材料預(yù)算分析表。
向向老師
??|
提問時間:01/14 17:34
#稅務(wù)#
同學(xué),您好呀!我寫出來了你看一下呢
?閱讀? 65
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想咨詢一下您這邊,公司把車出售原價是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個人,款也是私對私付的。如果作個10萬的未開票收入有沒有風(fēng)險?需要申報增值稅,那樣弄好些
樸老師
??|
提問時間:01/14 17:21
#稅務(wù)#
按 1000 元發(fā)票清理不合理,會導(dǎo)致會計核算不規(guī)范、稅務(wù)可能調(diào)整。確認(rèn) 10 萬未開票收入如實申報納稅風(fēng)險相對小,但定價要有依據(jù),私對私付款有問題。申報增值稅時,之前抵扣進項按適用稅率,沒抵扣可簡易征收,未開票收入填相應(yīng)欄次,最好先評估車輛確定合理售價后核算和申報
?閱讀? 117
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老師,您好!想咨詢一下,公司把車出售原價是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個人,款也是私對私付的。如果作個10萬的未開票收入有沒有風(fēng)險?那樣弄好些
云苓老師
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務(wù)#
只賣1000和市場價相差太大了,有稅務(wù)風(fēng)險,做個10萬未開票收入,收款也要收進來,而且要跟市場價去做對比,不能跟市場價相差太大。
?閱讀? 49
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老師能不能發(fā)一下報稅流程
夏沐
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務(wù)#
您好: 增值稅及附加稅:進項勾選-填幾個附表-檢查主表-申報-繳稅 所得稅:先填財務(wù)報表-所得稅申報表-一般會根據(jù)你填的財報帶出來-核對一下-申報-繳稅 個稅: 導(dǎo)入你的工資表-核對個稅數(shù)額-申報-繳稅 印花稅:填寫你的合同金額,合同分類、資金賬簿別忘記申報繳稅就行。
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23年的報銷寫在了24年 用到了以前年度損益調(diào)整 這需要調(diào)報表嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:49
#稅務(wù)#
你好,你看金額大不大,如果不大的話,不用調(diào)整了
?閱讀? 46
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個體工商戶需要報所得稅嗎?流程是什么呢
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:40
#稅務(wù)#
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),然后提交申報 扣繳稅款
?閱讀? 22
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老師好,企業(yè)存在減免稅款(退伍士兵),那會計分錄怎么做?前面1-4月是需要繳納增值稅的,后面幾個月沒有繳納增值稅,并且一直在賬上計提(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補貼收入),現(xiàn)在年底了賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款有14200,但是實際上只有11200沒有減免,該怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
那你的未交增值稅是不是有余額? 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費減免稅款。抵扣了多少寫多少
?閱讀? 81
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本年使用了以前年度損益調(diào)整科目,什么時候需要調(diào)什么報表呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 16:27
#稅務(wù)#
您好,這個不用調(diào)報表,直接做賬就可以了
?閱讀? 169
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請問成立稅務(wù)師事務(wù)所條件?比喻需要幾名稅務(wù)師,或者律師
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:24
#稅務(wù)#
成立稅務(wù)師事務(wù)所至少需要3名稅務(wù)師,且合伙人或股東中稅務(wù)師的占比應(yīng)高于百分之五十。對于律師的數(shù)量則沒有明確要求,但如果包含律師,則需要滿足相關(guān)條件。同時,還需要滿足其他如辦公場所、注冊資本等條件
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