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隨著金稅四期的推廣,稅務系統(tǒng)對納稅人的監(jiān)管更加嚴格,同時減稅降負是這幾年財稅界一大核心主題,各種優(yōu)惠政策連續(xù)發(fā)布,這些新政策對相關行業(yè)產生了重大影響。如何在以數(shù)治稅的背景下減少稅務風險,協(xié)助納稅人解決因會計、稅法之間的各種差異造成的各種問題,進而幫助納稅人處理實務中的各種疑難問題。
自報名后6個月輔導期,每個月3次直播,每次直播時間19:00-20:30,直播結束后提供回放。
2023年12月4日 19:00-20:30
本課程適合財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、財務主管、財務人員、稅務主管、稅務會計等。
1.掌握增值稅在企業(yè)不同業(yè)務環(huán)節(jié)的稅務處理
2.掌握所得稅在存貨、固定資產、無形資產等不同業(yè)務方面的處理
3.掌握房產稅、土地使用稅等不同稅種的處理
4.掌握各稅種稅會差異的處理,報表的協(xié)調整處理
5.掌握借款、股權投資等特殊業(yè)務的財稅處理
6.掌握日常業(yè)務合規(guī)性的處理
明細大綱:
1.籌建期所得稅、增值稅核算技巧
2. 存貨的所得稅、增值稅核算差異處理
3. 在建工程建設期間試運行收入所得稅、增值稅核算差異處理
4. 固定資產所得稅、增值稅核算差異處理
5. 無形資產所得稅、增值稅核算差異處理
6. 金融資產和金融負債財稅核算差異處理
7. 投資性房地產所得稅、增值稅核算及差異處理
8. 個人所得稅綜合所得核算及差異處理
9.收入相關的增值稅所得稅財稅核算差異處理
10.資產交換增值稅所得稅財稅核算差異處理
11.所得稅實務業(yè)務的相關財稅處理
12.土地使用稅相關業(yè)務的財稅處理
13.房產稅相關業(yè)務的財稅處理
14.印花稅相關業(yè)務的財稅處理
15.土地增值稅相關業(yè)務的財稅處理
16.消費稅相關業(yè)務的財稅處理
17.工資業(yè)務的財稅核算差異處理
18.借款業(yè)務的財稅核算差異處理
19.債務償還業(yè)務財稅差異處理
20.股權投資業(yè)務財稅差異處理
21.股權支付業(yè)務財稅差異處理
22.匯總納稅相關業(yè)務的處理
23.相關業(yè)務的稅收籌劃處理
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