24周年

財稅實務 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應用涉及權限:查看權限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

中級《審計理論與實務》每日一練:內部控制(2023.10.20)

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2023/10/20 10:13:31 字體:

做題是檢驗自己學習成果最有效方法,跟著正保會計網校,每天來練習吧!

多選題

在對投資業(yè)務實施內部控制測試時,審計人員根據投資項目重要性,索取部分項目的文件記錄,追蹤檢查投資管理各環(huán)節(jié)的控制情況,以檢查投資立項環(huán)節(jié)內部控制的有效性。下列各項屬于要檢查的內容的有:

A、檢查有無對接受投資單位的信用調查報告 

B、檢查有無投資所需資金及未來效益的可行性分析 

C、檢查盤點人員是否具有獨立性 

D、檢查有無經過適當的授權審批(如股東大會正式審批手續(xù)) 

E、檢查有無投資申請報告 

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】
選項C屬于索取并檢查企業(yè)內部的證券盤點報告時應檢查的內容。

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

中級審計師:每日一練《審計相關基礎知識》(10.20)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

回到頂部
折疊
網站地圖

Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號