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中級審計師《審計理論與實務(wù)》每日一練:內(nèi)部控制測試程序(2023.10.28)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:檸檬 2023/10/28 08:57:40 字體:

多努力、多學(xué)習(xí)、多實踐,就有可能收獲到別人收獲不到的東西。

單選題

在對資產(chǎn)負(fù)債表進行審計時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部控制測試程序是:

A、審查資產(chǎn)負(fù)債表所列主要指標(biāo)的可信性 

B、審查資產(chǎn)負(fù)債表編制方法的合規(guī)性 

C、審查資產(chǎn)負(fù)債表的格式 

D、檢查編制資產(chǎn)負(fù)債表的各環(huán)節(jié)、各崗位責(zé)任制的健全性和嚴(yán)密性 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
選項ABC,是財務(wù)報表的編制方法,不涉及內(nèi)部控制。

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中級審計師:每日一練《審計相關(guān)基礎(chǔ)知識》(10.28)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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