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生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅申報發(fā)生錯誤怎么辦?

來源: 廈門稅務(wù) 編輯:那個人 2023/02/16 16:25:55  字體:

生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報提交后,發(fā)現(xiàn)信息填寫錯誤怎么辦?遇到這種情況,不用著急,分為以下三種情況進行處理!

1

出口退稅申報數(shù)據(jù)還未提交正式申報

可以在申報界面,直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù),就可以回到明細數(shù)據(jù)采集中修改相應(yīng)的數(shù)據(jù),再重新生成申報數(shù)據(jù)。

2

出口退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報

但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準

您需要進行撤回出口退(免)稅申報操作,再對申報數(shù)據(jù)進行修改、重新申報。

具體操作如下:登錄廈門市電子稅務(wù)局,進入“我要辦稅-出口退稅管理-出口退(免)稅申報-企業(yè)撤回退(免)稅申報”,點擊在線申報,填寫《撤回退(免)稅申請表》,即可申請撤回出口退(免)稅申報。

特別提醒一點:如屬于申報錯誤,需修改后再申報的,“撤回原因”需選擇“申報錯誤申請撤回”。

待稅務(wù)機關(guān)審核、完成撤回申報操作后,納稅人即可修改出口明細數(shù)據(jù),重新提交退稅申報。

3

出口退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報,

已核準已辦理退稅后,發(fā)現(xiàn)申報錯誤 

如果您的免抵退稅申報已經(jīng)辦理退稅,則在下個所屬期的免抵退稅申報中,對錯誤數(shù)據(jù)全額進行紅字沖減申報,再按照正確的正數(shù)重新申報。

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