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備考信息
內(nèi)部控制審計是通過對被審計單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價,是確認(rèn)、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認(rèn)和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。
內(nèi)部控制審計是財務(wù)、審計人員晉升的重要考察內(nèi)容之一,《企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用》課程通過9個課時講解,助你輕松實現(xiàn)提升。免費(fèi)試聽>> 購課通道>>
課程詳情介紹
一、課程名稱:
企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答分析與應(yīng)用
二、師資介紹:
李玉培,中國注冊會計師,多年大型審計項目經(jīng)驗,授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn),實戰(zhàn)性強(qiáng)。
三、課程詳情:
課程時長:9個課時
適合人群:財務(wù)工作者、事務(wù)所審計工作者
四、課程大綱:
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制
第01講 企業(yè)內(nèi)部控制
第二章 企業(yè)內(nèi)部控制審計
第02講 企業(yè)內(nèi)部控制審計
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制審計測試流程
第03講 計劃內(nèi)部控制審計工作
第04講 了解和評價內(nèi)部控制的設(shè)計
第05講 測試控制的有效性
第06講 評價內(nèi)部控制缺陷及案例解析
第四章 企業(yè)內(nèi)部控制審計問題
第07講 企業(yè)內(nèi)部控制審計問題
第五章 企業(yè)內(nèi)部控制審計應(yīng)用
第08講 對控制環(huán)境的了解和測試
第09講 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制測試、對財務(wù)報表審計結(jié)果的利用
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