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員工費用報銷流程及辦法

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2010/11/23 17:01:27  字體:

  一、報銷規(guī)定:

  1.任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權限”規(guī)定取得權責人的書面核準。

  2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權人員核準并經(jīng)財務部復核通過,方可付款。

  3. 報銷以“周”為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準,否則財務部將不予報銷。

  4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數(shù)和總計數(shù),報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除。

  5. 簽名的規(guī)定:

  ① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。

  ② 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產(chǎn)生爭議時,未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。

  6. 財務復核結果視情況做下列處置:

 ?、?退回報銷單(注明退回原因)。

 ?、?剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

 ?、?要求報銷人員補充說明或補必要單證。

 ?、?交出納付(匯)款。

  7. 每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款。

  8. 每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

  9. 在報銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

  二、報銷流程:

  事先核準及事后報銷表單流程如下:

  實物報銷:報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經(jīng)核準入賬后再開出支票,三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。

 ?、?出 差:“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

 ?、?交 際 費:“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

 ?、?車 費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費,附已經(jīng)核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

 ?、?驗收 單據(jù):公司自用物品采購驗收,請?zhí)顚憽妒聞沼闷夫炇諉巍?,生產(chǎn),經(jīng)營用存貨驗收,經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。

 ?、?“采購單”(如有借款,應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款,應附“公洽借款單”;如有相關費用,應附“出差(預算)申請表” )——部門主管——財務復核——財務長——總經(jīng)理簽準——出納報銷。

  三、途中交通費標準和說明:

  標準:

 ?、?員工出差或培訓應以最經(jīng)濟、有效的方式到達目的地,員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標準:6小時以下乘坐硬座或長途汽車;6~8小時可乘坐硬臥;8~16小時可乘坐軟臥;16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請?zhí)嘏俗w機的,公司準予按上述規(guī)定標準報銷途中費用之外,最多再增加200元/次。

 ?、?外地應聘者到上海總部來面試,由公司負責來往異地交通費用,如超過10小時以上,可報銷火車硬臥車票;如10小時以下,可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機,需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預算申請。

  員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作),應事先填寫“出差預算申請書”(各地人員應傳真或電子郵件送至上海),詳細注明出差地點、準備搭乘交通工具及其它各項預計支出內(nèi)容、金額;并依照審批權限核準后,方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來后應在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后,依核準權限核準后再交財務部;報銷費用如超過所申請的出差費用,應詳細說明理由并獲得總經(jīng)理批準,否則,超過部分費用將不予報銷。

  說明:

 ?、?火車、長途汽車,應以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。

  ② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務必須搭乘飛機者,應事先填寫“定票單”,并報總經(jīng)理批準,由公司相關人員統(tǒng)一訂票、購買、結賬,但員工必須在抵達目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員,并不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具,必須盡量利用下班時間。

 ?、?出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用,或由于員工本人的原因導致發(fā)生的額外費用(如退票費等),一律由該員工本人承擔。

  ④ 已參加公司商業(yè)意外保險的員工,不得再另外報銷飛機意外保險。

  四、市內(nèi)交通費用標準和說明:

  標準:

 ?、?凡從事銷售、業(yè)務、維修等經(jīng)常公出工作的員工,經(jīng)部門經(jīng)理批準日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一:

  a) 據(jù)實報銷:憑公交車票據(jù)實全額報銷,憑出租車票按本辦法第3 點規(guī)定限額報銷出租車票。

  b) 定額報銷: 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當?shù)毓步煌ǎI卡者在當月內(nèi)不得再報銷任何市內(nèi)交通費。

 ?、?除銷售、維修、業(yè)務之外的部門員工的出租車票報銷標準,公交車票可據(jù)實全額報銷。出租車費依本辦法第3點規(guī)定執(zhí)行。

 ?、?員工在常駐工作當?shù)毓?,單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費為15元為限(從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費15元,而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費15元),深夜(22:00以后,6:00前)允許單次報銷50元為限。

  ④ 員工異地出差,在出差目的城市內(nèi)允許在出差預算批準范圍內(nèi)報銷出租車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費。

 ?、?公司個人汽車、摩托車報銷規(guī)定。 企業(yè)定。

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