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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一般納稅人跨月紅沖發(fā)票,繳納過的增值稅可以抵扣嗎?
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速問速答您好,是不是寫錯(cuò)文字呀,是會(huì)退稅,抵扣是取得進(jìn)項(xiàng)稅嘛
01/20 22:29
84784994
01/20 22:31
是的,表達(dá)有誤,意思是上個(gè)月繳納的增值稅可以退稅嗎?
琦禎異寶
01/20 22:32
哦哦,這個(gè)可以的哦,
84784994
01/20 22:33
或者說這個(gè)月紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票產(chǎn)生的留底稅額,我在這個(gè)月重新開具發(fā)票繳納的增值稅可以留底在這個(gè)月嗎?
琦禎異寶
01/20 22:34
您好,我們重新開發(fā)票會(huì)交增值稅,能用上月留抵,開票本身不會(huì)有留底稅
84784994
01/20 22:36
好的,謝謝啦
琦禎異寶
01/20 22:37
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784994
01/20 22:37
如果對(duì)方抵扣了怎么辦?
琦禎異寶
01/20 22:38
您好,對(duì)方抵扣了,我們就紅沖不了,需要對(duì)方同意(紅字確認(rèn)單),他們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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