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申報增值稅提交時反饋“當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”333.46元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額0.00元。相差金額333.460000元”;當月有申請紅字信息表并且有收到紅字進項發(fā)票,發(fā)票當月沒有進行認證,這種情況應怎么處理呢

84784989| 提問時間:2018 08/13 07:26
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 在附表二第20行填寫333.46 就可以了
2018 08/13 07:50
蔣飛老師
2018 08/13 07:51
紅字發(fā)票不需要認證的,直接填附表二就可以了
84784989
2018 08/13 08:41
可我申報相應的出口退稅時反饋信息顯示“流程不予辦理!1檢查沒有通過,免抵退稅匯總表以下數(shù)據不一致(審核,申報)2與納稅表差2: 0.00 , -333.46”;請問這是什么原因呢
蔣飛老師
2018 08/13 08:43
你好! 具體可以咨詢一下稅務12336解決。
84784989
2018 08/13 08:47
謝謝
蔣飛老師
2018 08/13 09:59
不客氣, 功夫不負有心人 加油!
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