問題已解決
公司是進口韓國連接器的,進口的時候先交海關(guān)增值稅,借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,沒有做稅的分錄,但是我想在報表上體現(xiàn)真實的應(yīng)交稅費,分錄該怎么做?
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速問速答借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018 10/14 20:31
84785020
2018 10/14 20:35
比如說我現(xiàn)在的應(yīng)交海關(guān)增值稅為負230000,進項為3000,銷項為8000,分錄怎么做呢?
莊老師
2018 10/14 20:52
進項稅額可以抵扣銷項稅額
84785020
2018 10/14 20:55
我知道可以抵扣,我要怎么做會計分錄才能提現(xiàn)我真實的留抵稅額
莊老師
2018 10/14 21:16
海關(guān)增值稅為負230000是指什么
莊老師
2018 10/14 21:21
你把詳細的內(nèi)容發(fā)過來。
莊老師
2018 10/14 21:42
海關(guān)進口繳增值稅,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進口增值稅),貸銀行存款,
莊老師
2018 10/14 21:43
上面的數(shù)學(xué)按230000計算
莊老師
2018 10/14 21:44
開票購材料,借原材料,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)
莊老師
2018 10/14 21:46
銷售時,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),期末留抵二8000-3000-230000二-225000
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