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請(qǐng)問老師,6月份暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品200,貸:應(yīng)付賬款200,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200,貸:庫(kù)存商品200, 9月份可以把6月份暫估入庫(kù)部分沖銷,把6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖銷掉一部分嗎, 借:庫(kù)存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100,沖結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100,貸庫(kù)存商品-100,真正銷售出庫(kù)在6月,這樣就是為了調(diào)大三季度利潤(rùn) ,這些暫估入庫(kù)是不來票了,可以如此沖成本嗎?還是必須等到匯算清繳調(diào)增呢?

84785009| 提問時(shí)間:2018 10/22 07:51
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你好 不來發(fā)票可以做成本 等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整出來 祝工作愉快
2018 10/22 08:06
84785009
2018 10/22 09:37
平常月份是不能沖銷成本嗎?我想的反正收不到發(fā)票,現(xiàn)在把已結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖調(diào)增,匯算清繳就不用調(diào)了。
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