問題已解決
在沒有開票之前,銷項是做的:預(yù)計費用-待開銷售發(fā)票 開了發(fā)票后就沖回用:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)。然后呢,之前有幾筆是沒有做預(yù)計費用-待開銷售發(fā)票,但是現(xiàn)在又開了票,需要怎么樣做呀
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速問速答現(xiàn)在直接做應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 就可以了
2018 11/21 09:36
84785042
2018 11/21 09:41
是以前沒開票,現(xiàn)在開了,不是當(dāng)月銷售,是好久之前的啦,當(dāng)時沒做銷項
bamboo老師
2018 11/21 09:52
現(xiàn)在開票 做銷項 是正確的
84785042
2018 11/21 09:54
那么借方用什么科目
bamboo老師
2018 11/21 09:55
你前面收款的時候用的什么科目
84785042
2018 11/21 09:56
之前借方用的應(yīng)收,貸方主營業(yè)務(wù)收入
bamboo老師
2018 11/21 09:58
應(yīng)收是包含了稅金的 對么
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
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