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對(duì)方給我們開的發(fā)票,都過去兩個(gè)月了,現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅了,應(yīng)該怎么做分錄,是借:庫存商品:負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù)

84785019| 提問時(shí)間:2018 12/22 17:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018 12/22 17:07
84785019
2018 12/22 17:09
借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?
宋生老師
2018 12/22 17:11
是的。不過你也可以按你說的那樣做。效果都是一樣的。
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