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上個月預收一筆款做的分錄為 借 銀行存款 貸 預收賬款 這個月我們發(fā)貨了并且給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,分錄怎么做

84785009| 提問時間:2018 12/23 14:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項稅額 同時結轉成本
2018 12/23 14:03
84785009
2018 12/23 14:09
那老師結轉這個成本的時候直接材料我會,那直接人工和水電費怎么弄
暖暖老師
2018 12/23 14:10
也是一樣的,和材料
84785009
2018 12/23 14:13
不太明白,直接材料我現(xiàn)在當時用的有記錄,可是人工和水電我們應該按整月的費用分攤還是
暖暖老師
2018 12/23 14:14
水電費要按單品分攤的包括人工
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