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當時入賬是借應收賬款1030 貸 主營業(yè)務收入 1000 應交稅費 應交增值稅銷項30 小規(guī)模交增值稅的分錄如何做呢?開了1000,交了30稅

84785013| 提問時間:2019 01/13 22:05
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30
2019 01/13 22:06
84785013
2019 01/13 22:07
那我的銷項稅額不是一直掛著金額在
84785013
2019 01/13 22:09
借:應交稅費-應交增值稅銷項稅額 30 貸:銀行存款 30 這樣才能沖銷吧
蔣飛老師
2019 01/13 22:15
你好! 對的。
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