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內(nèi)賬,廠固定資產(chǎn)賣了給大股東1個億,以后固定資產(chǎn)都是大股東的了,存貨大股東以65%與小股東35%重新出錢買,投資也以這個比例投資,現(xiàn)在重新建賬,這個實收資本錄哪個數(shù)?外賬實收資本5000多萬。可內(nèi)賬關(guān)外賬咋事?現(xiàn)在是以外賬實收資本來錄,多出來的錄資本公積。這個不好攤呀,資本公積是不是屬二個股東的呀?明明大股東買的固定資產(chǎn)屬他個人的了,在帳上以協(xié)議價1個億體現(xiàn)出來呀。建議怎樣建賬?

84785041| 提問時間:2019 01/15 21:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)!這1個億屬于處置資產(chǎn)的收益。然后這個資產(chǎn)大股東又放到公司用,不能作為公司資產(chǎn)了,屬于大股東自己租給公司或借給公司用的。其他的投資,大小股東,按他們各自的投入計入資本公積。
2019 01/16 00:12
84785041
2019 01/16 05:10
老師您好!我感覺沒說明白,廠以前屬一個人的,年級大了,現(xiàn)在把廠賣了。賣出去一個億,收到部分款以致收完這一個億也不拿到內(nèi)賬做賬。賣出去后由于生產(chǎn)技術(shù)及其他原因,買家與賣家達(dá)成協(xié)議:買家以二個公司入股總共股份65%,賣家保留35%股份,買的固定資產(chǎn)屬買家一個人的,公司不出租用費(fèi),也相當(dāng)于無賞給公司用,但是在帳上我們又要體現(xiàn)出來固定資產(chǎn),如果不屬公司的,哪折舊也不能算呀!可不算折舊等,我們的成本核算就低了。所以我們覺得固定資產(chǎn)1個億還是要進(jìn)入賬,只是進(jìn)入賬怎樣體現(xiàn)出來是屬個人的,固定資產(chǎn)1個億與資產(chǎn)模塊凈值又不相符,以盤點(diǎn)表做期初數(shù),同時固定資產(chǎn)總金額也要調(diào)成1個億還是咋弄固定資產(chǎn)期初數(shù)?麻煩老師了
84785041
2019 01/16 05:21
其他投資,是不是指按比例陸續(xù)出的流通資金?后期陸續(xù)投入的流通資金只能放資本公積是不是?最后流通資金達(dá)到飽和了再轉(zhuǎn)實收資本嗎?還是就一直放資本公積?如果固定資產(chǎn)放入資本公積約定屬大股東的可以嗎?老師呀,麻煩你幫我想想怎樣建賬
84785041
2019 01/16 06:00
老師您好!賣出去的固定資產(chǎn)1個億與資產(chǎn)模塊凈值不相符,現(xiàn)在以盤點(diǎn)表建期初數(shù),總金額就調(diào)成1個億?固定資產(chǎn)對應(yīng)的科目是哪個?借:固定資產(chǎn)_融資租入固定資產(chǎn)1個億還是資產(chǎn)模塊凈值,貸:長期待攤費(fèi)用紅字?后面折舊,借:制造費(fèi)用,貸:哪個科目?最后這個公司很可能是大股東獨(dú)資經(jīng)營,租的資產(chǎn)很可能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)固定資產(chǎn),老師幫我理下固定資產(chǎn)建賬時的科目與對應(yīng)的科目,及后期的折舊。麻煩老師了
陳詩晗老師
2019 01/16 09:23
你好,首先解決第一個問題 賣出公司1個億,這個時候,應(yīng)該做為公司整體出售一個億。然后兩股東新約定出資比例,按新的重新做賬。
陳詩晗老師
2019 01/16 09:24
你賣的公司是整個公司,還是買的百分之65的股份
84785041
2019 01/16 12:30
你好,首先解決第一個問題 賣出公司1個億,這個時候,應(yīng)該做為公司整體出售一個億。然后兩股東新約定出資比例,按新的重新做賬。這個思路好,賣出去的就是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn),這個不包括存貨?,F(xiàn)在存貨大股東要出錢65%.流通資金也是按比例出,固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)屬大股東的
陳詩晗老師
2019 01/16 12:35
然后就是這1個億的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),大股東無償給公司使用。那么你在賬上作為資產(chǎn)反應(yīng)(資產(chǎn)有兩種,第一是所有權(quán),第二是使用控制權(quán),這屬于第二種),日常處理按正常使用處理。哪一天大股東要收或處理這部分個人資產(chǎn)時,以資產(chǎn)處理的形式處置給他,只是他不支付對價。
84785041
2019 01/16 12:38
老師您好!幫我寫個分錄,這個沒咋學(xué)。建賬時固定資產(chǎn)是哪個科目,對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表用哪個科目弄平報表,后期折舊怎樣寫分錄,
陳詩晗老師
2019 01/16 12:41
首先 固定資產(chǎn)進(jìn)時 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付或者營業(yè)外收入 折舊時 借:XX費(fèi)用 貸:累計折舊 資產(chǎn)收回時 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出或其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 或營業(yè)外收入(之間差額)
84785041
2019 01/16 12:45
感謝老師,那進(jìn)入時,貸其他應(yīng)付款是不是要還款呀,貸營業(yè)外收入影響利潤么?這個以后他們要按比例分紅的
陳詩晗老師
2019 01/16 12:46
那就計入其他應(yīng)付款,不影響利潤。是要還款的,等到資產(chǎn)撤回時就還給他了。
84785041
2019 01/16 12:51
以后這些資產(chǎn)要轉(zhuǎn)入公司資產(chǎn)的,到時借其他應(yīng)付款,貸實收資本?
陳詩晗老師
2019 01/16 12:52
資產(chǎn)收回時 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理
84785041
2019 01/16 12:58
老師您好!資產(chǎn)進(jìn)入時,這個其他應(yīng)付款是不會付款給大股東的。到時資產(chǎn)收回時,反正都是內(nèi)賬不處理行嗎?資產(chǎn)模塊怎樣計的就怎樣。這個其他應(yīng)付款又不給錢的掛在帳上始終別扭,還有其他科目可用?
陳詩晗老師
2019 01/16 13:20
如果不作處理,你的凈資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。你進(jìn)放東西,那么必須得有一個對應(yīng)的出口。
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