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老師,10月份工資構(gòu)成是工資8470.8+社保1029.2+公積金500,但是記賬的時(shí)候記的是借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000,借:管理費(fèi)用-社保 2073.56 管理費(fèi)用-公積金 1000 貸:銀行存款3073.56,如果公司愿意承擔(dān)個(gè)人應(yīng)交的那部分社保和公積金,這筆賬是不是可以不用調(diào)了?

84785010| 提問時(shí)間:2019 01/25 15:57
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
工資應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬的
2019 01/25 15:58
84785010
2019 01/25 16:00
對呀,就是走的應(yīng)付職工薪酬,只是沒有扣他們的社保公積金
84785010
2019 01/25 16:02
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:庫存現(xiàn)金10000
答疑郭老師
2019 01/25 17:09
你上面分錄那里走了應(yīng)付職工薪酬 支付個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保借營業(yè)外支出貸銀存,不能稅前扣除
84785010
2019 01/25 17:13
老師,就是本該個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金,公司愿意承擔(dān),可以公司承擔(dān)嗎?
答疑郭老師
2019 01/25 17:18
可以,就是不能稅前扣除
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