單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為16萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%,則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( ?。┤f元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案: D 糾錯(cuò) 答案解析 參考答案: C (1)適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額,則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷(100+200)=5.3(萬元);(2)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7(萬元)。 有疑惑?去提問 ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 (1)適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019 02/23 22:19
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 2547
- 購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅額為什么可以抵扣啊 書上說了不得抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 有免增值稅的產(chǎn)品,簡易計(jì)稅方法的項(xiàng)目 102
- 74.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。A.4.33 B.6.5 C.8.67 D.13 老師,您好??梢栽敿?xì)解答一下這道題嗎? 578
- 74.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。A.4.33 B.6.5 C.8.67 D.13 老師,您好。這道題怎么寫?可以詳細(xì)地和我解答一下嗎? 252
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下,謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元(一個(gè)月1130元含稅)。如果一家公司想做廣告,在我們這做1年,但是我們給他的政策是免費(fèi)的,免費(fèi)使用一年的話,那我們還用記賬嗎?如果需要應(yīng)該怎么記賬,能具體寫一下分錄和金額嗎? 19小時(shí)前
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