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資產(chǎn)負(fù)債表上的 未分配利潤 和利潤表上的利潤 應(yīng)該是一致的吧

84785020| 提問時(shí)間:2019 03/14 14:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問您是公司成立的第一年么
2019 03/14 14:31
84785020
2019 03/14 14:32
是的
bamboo老師
2019 03/14 14:33
那資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤 和利潤表上的凈利潤 應(yīng)該是一致的
84785020
2019 03/14 14:35
如果是第二年呢
bamboo老師
2019 03/14 14:36
如果是第二年的話 資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表上的凈利潤
84785020
2019 03/14 14:41
如果不一致,是哪有問題呢
bamboo老師
2019 03/14 14:43
編制報(bào)表的時(shí)候損益可能沒結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用生產(chǎn)成本等沒計(jì)入存貨科目 或者使用了以前年度損益調(diào)整科目
84785020
2019 03/14 14:49
這個(gè)利潤表我怎么看著怪怪的啊,這個(gè)表所得稅費(fèi)用怎么沒有
bamboo老師
2019 03/14 14:53
所得稅費(fèi)用要您自己計(jì)提做憑證的啊
84785020
2019 03/14 15:11
我們有預(yù)交所得稅啊,項(xiàng)目上每個(gè)月都預(yù)交,我做賬的時(shí)候借;應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,我沒有計(jì)提
bamboo老師
2019 03/14 15:12
對啊 您應(yīng)該預(yù)提的
84785020
2019 03/14 16:19
老師這個(gè)憑證這樣做可對啊 因?yàn)槿ツ陼?jì)忘記做了,他18年1月這樣做的
bamboo老師
2019 03/14 16:22
如果是以前年度的話 不要通過本年利潤科目
84785020
2019 03/14 16:35
這樣做嗎
bamboo老師
2019 03/14 16:39
是的 就這樣做就好了
84785020
2019 03/14 16:42
但是這樣做了,負(fù)債表里的利益和利潤表里的利潤還是不一致
bamboo老師
2019 03/14 16:45
還有什么科目沒結(jié)平么?差額您能具體看下跟哪個(gè)相關(guān)
84785020
2019 03/14 16:48
這個(gè)是別人**我們的稅已經(jīng)交了,但是沒有給我們交稅單子,所以以前會計(jì)做到營業(yè)外收入里的
bamboo老師
2019 03/14 16:50
就是您們做了簡易計(jì)稅 但是不需要交?
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