問題已解決
軟件行業(yè)有即征即退,18年12月有留底稅額1000,2019年1月即征即退銷項稅額2000,一般計稅銷項300,月末怎么結轉(zhuǎn)應交稅費?給寫下分錄?
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借:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 700
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 700
借:應交稅費-增值稅-即征即退 2000
貸:應交稅費-未交增值稅-即征即退 2000
2019 03/18 10:03
84785027
2019 03/18 10:09
老師,上期留底稅額1000已經(jīng)在未交增值稅借方了,即征即退2000正常結轉(zhuǎn),就是問一下這個300如何處理?
陳詩晗老師
2019 03/18 10:10
借:應交稅費-增值稅-銷
貸:應交稅費-未交增值稅 300
84785027
2019 03/18 10:13
就是說一般計稅銷項300正常結轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方表示,自動和上期留底抵扣,當月未交增值稅2300只交2000就行了,是吧?
陳詩晗老師
2019 03/18 10:16
是的。同學。你之前的問題解決了嗎
84785027
2019 03/18 10:55
您之前說的是把300結轉(zhuǎn)到進項?有點不明白,今天您這樣說就理解了
陳詩晗老師
2019 03/18 10:57
哦哦,好的。解決問題了就好
84785027
2019 03/18 14:20
當月有一般計稅進項,也有即征即退銷項,本月沒有認證?月末怎么處理?老師
陳詩晗老師
2019 03/18 14:43
沒有認證,就放在進項稅額里面,不做轉(zhuǎn)出。
即征即退你按正常的繳納后,計入其他應收款。
84785027
2019 03/18 16:34
老師,沒認證的進項不用記入待認證進項稅吧?即征即退是下月繳納時計提其他應收款嗎?我們不知道確切的退稅數(shù)額,又不是全退,如果計提多了,實際沒有收到這么多,其他應收款也不平呀?等收款時再補計提做賬?
陳詩晗老師
2019 03/18 16:38
是的,不認證的暫不處理,可以實際收到時處理,這個沒有關系的
84785027
2019 03/18 17:03
感謝您老師,申請個稅手續(xù)費返還沒有啥子風險吧?
陳詩晗老師
2019 03/18 17:08
這沒有,正常操作。各地稍有差異,去問問就行了
84785027
2019 03/18 17:14
好的謝謝,記賬軟件月末結轉(zhuǎn)都要按自動生成的數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)嗎,像季度末計提所得稅數(shù)據(jù),都要按自動生成的來提嗎?
84785027
2019 03/18 17:16
我用的暢捷通好會計,應付賬款這些借方余額都在借方表示的,和在貸方負數(shù)表示一樣的嗎?下面合計欄數(shù)據(jù)不一樣
陳詩晗老師
2019 03/18 17:55
不一樣,應付借方是在預付賬款里面反應
84785027
2019 03/18 18:05
我改了,沒改過來,老師,這是軟件的問題嗎,咋解決呢
陳詩晗老師
2019 03/18 18:12
有的軟件可能沒有預付賬款科目,就是按余額填寫的。沒有調(diào)整,報表是平的就行了
84785027
2019 03/18 21:33
好的謝謝,記賬軟件月末結轉(zhuǎn)都要按自動生成的數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)嗎,像季度末計提所得稅數(shù)據(jù),都要按自動生成的來提嗎?
陳詩晗老師
2019 03/18 22:01
計提需要手動分錄,只是結轉(zhuǎn)損益是自動的
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