當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
每月的今天,也就是月底,會(huì)計(jì)和出納應(yīng)該干什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)因公司具體業(yè)務(wù)不同而不同。一般最后一天,出納一般要未支付款項(xiàng)及時(shí)支付,做到日清月結(jié)。會(huì)計(jì)嗎就要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,檢查會(huì)計(jì)分錄是否有誤和核對(duì)往來款項(xiàng),總之工作因公司不同而不同
2019 03/31 08:44
84784956
2019 03/31 08:55
我單位只有現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,總賬,明細(xì)賬還有什么現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的賬簿,我需要干什么
克江老師
2019 03/31 08:57
你是會(huì)計(jì)還是出納
84784956
2019 03/31 08:59
出納
克江老師
2019 03/31 09:01
就是做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,把手上單據(jù)已經(jīng)給會(huì)計(jì)就行。后與會(huì)計(jì)對(duì)賬,主要是銀行現(xiàn)金余額。這是財(cái)務(wù)方面工作
84784956
2019 03/31 09:16
我剛剛接手出納工作 我是不是參照之前出納怎么做賬我就怎么做 因?yàn)槲沂切“?前兩天剛交接完
克江老師
2019 03/31 11:13
你好,首先做好本職工作,原來出納可能有些事情不該他做,做了。你一定識(shí)別清楚。本職第一,其他第二位
84784956
2019 03/31 12:16
好 謝謝
克江老師
2019 03/31 13:19
不客氣
希望對(duì)你有幫助
閱讀 1229