問題已解決

現(xiàn)在增值稅稅率從16%降到13%,那么之前收到的16%的進項票沒有認證,現(xiàn)在可以抵扣13%的銷項嗎?4月份還可以開16%的發(fā)票嗎,因為是3月份前發(fā)生的業(yè)務,開出后可以正常用進項抵扣嗎,需要改報表嗎.

84785008| 提問時間:2019 04/02 13:27
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,未認證的16%的發(fā)票可以正常抵扣。4月份只能開具13%的發(fā)票,除非你在增值稅納稅申報時先按照未開票收入申報繳納增值稅。后面再補開16%的發(fā)票。
2019 04/02 13:36
84785008
2019 04/02 13:44
那我4月份再收到供應商16%的發(fā)票也是可以正常抵扣的對吧
牛老師
2019 04/02 14:53
可以正常抵扣,沒關系的
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