問(wèn)題已解決

社保當(dāng)月交當(dāng)月的是不是不用計(jì)提,工資和社保分錄如下:借:管理費(fèi)用-單位社保;其他應(yīng)收款-個(gè)人交部分,貸:銀行存款。計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人,銀行存款。以上分錄是否正確

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2015 08/04 11:06
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84785016
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師,有點(diǎn)不明白,您的意思是說(shuō):計(jì)提社保和工資是,借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保 應(yīng)付職工薪酬-工資,借:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保,貸:其他應(yīng)付款;繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 -個(gè)人部分,貸 銀行存款。是這樣理解嗎
2015 08/04 11:28
84785016
2015 08/04 11:29
我們公司發(fā)放工資,是8月初發(fā)放6月的工資,照上述分錄計(jì)提也可以嗎
84785016
2015 08/04 11:42
老師,當(dāng)月社保當(dāng)月交,怎么還要計(jì)提呢
84785016
2015 08/04 14:04
那之前的都沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在還要再補(bǔ)嗎
羅老師
2015 08/04 11:16
不正確,均需要分計(jì)提和繳納。 1.計(jì)提 借 費(fèi)用科目 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-工資;個(gè)人社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款;繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款。
羅老師
2015 08/04 11:39
對(duì),都一樣
羅老師
2015 08/04 13:18
這個(gè)都是《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定
羅老師
2015 08/04 15:03
暫時(shí)不管吧,今后按要求記賬。
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