問題已解決

是小規(guī)模納稅人 在季度有一張代開專票做紅沖,稅款已繳納,現(xiàn)在要申請退稅,但是需要先將此季度增值稅申報完成,主稅為負數(shù),才可退稅,增值稅申報表該如何填寫?紅沖發(fā)票已重新開具。

84785026| 提問時間:2019 04/08 09:39
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,代開那欄不填數(shù),預交填上代開繳納的稅金,就是退稅的金額了。
2019 04/08 09:41
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