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我們銷售餐飲,稅率6%,我們做的是未開(kāi)票收入。然后。請(qǐng)問(wèn)我在增值稅附表一上應(yīng)該怎么填啊?

84785046| 提问时间:2019 04/12 15:54
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瑜老師
金牌答疑老师
职称:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
將未開(kāi)票收入也是要申報(bào)的 填到本期銷售收入欄
2019 04/12 16:11
84785046
2019 04/12 16:14
我填在6%的未開(kāi)具發(fā)票列,申報(bào)時(shí)提示必須與附表三第一列6%的數(shù)據(jù)相等,什么原因???
瑜老師
2019 04/12 16:15
附表三需要填的是什么數(shù)據(jù)
84785046
2019 04/12 16:17
是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)明細(xì),我零提交
瑜老師
2019 04/12 16:32
按理扣除的跟銷售收入申報(bào)不沖突的 你們是小規(guī)模?
84785046
2019 04/12 16:33
一般納稅人
84785046
2019 04/12 16:34
這是附表一,我的6%項(xiàng)填對(duì)的嗎?
FAILED
瑜老師
2019 04/12 16:38
你們是6%的征收率還是稅率
84785046
2019 04/12 16:39
稅率啊
瑜老師
2019 04/12 16:46
你將附表三填的金額跟附表一一樣
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