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老師你好,收到稅控盤發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么是銷項(xiàng)有余額?

84785009| 提問時(shí)間:2019 04/17 11:07
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
這個(gè)是增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 你對(duì)比一下你的賬務(wù)有沒有做錯(cuò)
2019 04/17 11:09
84785009
2019 04/17 11:22
老師,你看,收到一筆稅控盤費(fèi),進(jìn)項(xiàng)有余額是稅控盤費(fèi)的,這筆280的抵扣我該如何做分錄?
彩麗老師
2019 04/17 11:42
280的抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用-280
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