問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng) 可以在月底一次性做會(huì)計(jì)分錄嗎?

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/22 16:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng) 可以在月底一次性做會(huì)計(jì)分錄
2019 04/22 16:52
84784995
2019 04/22 17:04
老師,請(qǐng)問(wèn)如下做賬是否正確 購(gòu)入原材料一批10000元,運(yùn)費(fèi)230元,已驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票已收! 會(huì)計(jì)分錄:借:原材料:10230元 貸:應(yīng)付賬款:10230元
bamboo老師
2019 04/22 17:18
如果沒(méi)有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話 正確
84784995
2019 04/22 17:25
有稅票進(jìn)項(xiàng)稅額的,銷售貨物會(huì)計(jì)分錄也是一樣的做法,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底一次抵扣進(jìn)行處理的,可以這樣操作嗎?
bamboo老師
2019 04/22 17:31
不可以 要分別計(jì)入銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額科目
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