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老師您好,稅金及附加和應交稅費的分錄怎么做?月末結轉(zhuǎn)怎么做

84785042| 提問時間:2019 04/22 21:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費 結轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加 交納 借:應交稅費 貸:銀行存款
2019 04/22 21:55
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