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老師請問,新到一個單位工作,單位的賬很多都和實(shí)物不符,怎么調(diào)啊

84784977| 提問時間:2019 04/25 11:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 查原因 把不符的實(shí)物一一核對 沒入賬是因?yàn)闆]發(fā)票等情況需要補(bǔ)做賬進(jìn)去
2019 04/25 11:57
84784977
2019 04/25 11:59
比如說預(yù)付賬款啥的,都不符,怎么取得憑證調(diào)整啊
meizi老師
2019 04/25 12:11
你好 預(yù)付賬款了 說明你是先付款 只是沒取得發(fā)票 才掛賬在這個科目的 所以要么你確定后期能取得發(fā)票 就到時沖預(yù)付賬款做費(fèi)用或者成本 要么后期不會再給你發(fā)票 你根據(jù)對方送貨單、付款單等入賬做成本費(fèi)用 到時匯算調(diào)增處理即可
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