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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到個(gè)人向公司匯款,這筆款用于支付押金,后面押金會(huì)退回,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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速問速答你好!計(jì)入其他應(yīng)付款—押金
2019 04/30 16:24
84785028
2019 04/30 16:27
個(gè)人向公司匯款是借銀行存款,貸其他用付款—押金,然后轉(zhuǎn)給對(duì)方公司是借其他應(yīng)付款—押金貸銀行存款,是這樣么
耿老師
2019 04/30 16:29
你好!為什么轉(zhuǎn)給對(duì)方單位?
84785028
2019 04/30 16:30
因?yàn)槭怯盟麄兊脑O(shè)備,這筆款是作為押金
耿老師
2019 04/30 16:31
你好!轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款
84785028
2019 04/30 16:32
然后到時(shí)押金退回就消掉就好了對(duì)嗎?
耿老師
2019 04/30 16:32
你好!是的,收回就原分錄沖回
84785028
2019 04/30 16:35
還有就是,公司自在19日支付購(gòu)買爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)便攜式采集軟件的錢,在28日收到這筆款項(xiàng)的增值稅發(fā)票,這一整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
耿老師
2019 04/30 16:38
你好!當(dāng)月收到發(fā)票個(gè)人建議做在一起,正常的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:相關(guān)成本費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款(不考慮增值稅的情況下)
84785028
2019 04/30 16:41
考慮增值稅呢
耿老師
2019 04/30 16:54
借:相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
84785028
2019 04/30 16:54
好的,謝謝老師
耿老師
2019 04/30 16:55
不客氣 歡迎下次提問 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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