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老師,一般納稅人企業(yè),增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)月底如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?請(qǐng)問具體分錄怎么做啊?

84785002| 提問時(shí)間:2019 05/06 15:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,,貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/06 15:12
84785002
2019 05/06 15:24
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多呢?摘要應(yīng)該怎么寫呢?
辜老師
2019 05/06 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785002
2019 05/06 15:33
那進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)一直都有余額???可以嗎?
辜老師
2019 05/06 15:39
可以有余額的,差額就是留底稅額
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