問題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那加計(jì)抵減的10%要放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎?分錄怎么做?

84785041| 提問時(shí)間:2019 05/14 15:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
不處理你們需要實(shí)際交增值稅的時(shí)候抵減的再處理
2019 05/14 15:58
84785041
2019 05/14 16:00
好的
maize老師
2019 05/15 08:45
你月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅的時(shí)候做借未交增值稅 貸銀行 其他收益或者是營業(yè)外收入
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