問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)做的賬跟公司實(shí)際情況不符,比如說(shuō)她做賬做的我們欠了別人十萬(wàn)塊錢,實(shí)際上我們沒欠那么多,這種情況怎么處理

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/19 14:02
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好:這種情況需要你與對(duì)方公司對(duì)賬,將每一筆往來(lái)款都必須對(duì)清,從中找出差額之所在,然后在根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整記賬憑證。
2019 05/19 14:06
84785039
2019 05/19 14:06
好的 老師
84785039
2019 05/19 14:09
老師對(duì)賬一般是出納對(duì) 還是會(huì)計(jì)對(duì)?
宋艷萍老師
2019 05/19 14:09
一般企業(yè)是往來(lái)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)賬。
84785039
2019 05/19 14:10
宋艷萍老師
2019 05/19 14:14
如果沒有往來(lái)會(huì)計(jì),看部門工作安排。祝工作順利。
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