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老師,一般納稅人,退多交了的增值稅,怎么做會計分錄?
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貸營業(yè)外收入
2019 05/28 12:23
84785025
2019 05/28 12:27
老師,這筆稅費計提正確,繳稅多交了,應交稅費為負數了。
辦理退稅手續(xù)后,不應該計入應交稅費應交增值稅銷項嗎?
暖暖老師
2019 05/28 13:27
優(yōu)惠的計入營業(yè)外收入
84785025
2019 05/28 13:34
不是優(yōu)惠的,就是申報錯誤了,讓后退稅的
暖暖老師
2019 05/28 13:35
那就是沖減計提的稅金,你說的額那個
84785025
2019 05/28 14:04
增值稅不計提!
暖暖老師
2019 05/28 14:05
沖減增值稅,你上邊多的額那塊
84785025
2019 05/28 14:10
應交稅金應交增值稅 銷項?還是已交稅金科目呢?
暖暖老師
2019 05/28 14:17
你原來在哪一個科目就在哪一個
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