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外包科研經(jīng)費(fèi),會(huì)計(jì)入什么科目

84785028| 提問時(shí)間:2019 05/28 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你具體是有什么業(yè)務(wù)呢
2019 05/28 16:56
84785028
2019 05/28 17:05
就是,我們公司與一大學(xué)簽訂一科研合同 分四個(gè)階段,每一階段支付60萬元科研經(jīng)費(fèi) ,我想知道,他們大學(xué)給我們開出發(fā)票后,我應(yīng)該如何下賬?能加計(jì)扣除嗎 合同只是約定每期支付多少錢的科研經(jīng)費(fèi),
宋生老師
2019 05/28 17:14
你好!委托方是可以,受托方不能加急扣除。 你可以先計(jì)入預(yù)付賬款
84785028
2019 05/28 17:17
為什么?發(fā)票給我們了。不是借記科研支出,貸應(yīng)付(預(yù)付、銀行存款)嗎
宋生老師
2019 05/28 17:18
你好!如果你已經(jīng)收到發(fā)票了。就計(jì)入研發(fā)支出。 是受托方不能加計(jì)扣除,不是你們。
84785028
2019 05/28 17:20
加計(jì)扣除,是在每個(gè)年度嗎?還是在最后一個(gè)年度匯算時(shí)?
84785028
2019 05/28 17:26
如果研發(fā)成功,是不是將支付的所有款項(xiàng)(計(jì)入研發(fā)支出的借方金額)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。如果不成功了,就將計(jì)入研發(fā)支出的借方金額轉(zhuǎn)入損益科目“管理費(fèi)用 ”呢?
宋生老師
2019 05/28 17:27
你好!是的。成功了入無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn)。沒成功的,直接計(jì)入費(fèi)用。 是匯算清繳的時(shí)候才加計(jì)扣除
84785028
2019 05/28 17:32
如果4年,是在每個(gè)年度還是在最后一個(gè)年度?
宋生老師
2019 05/28 17:37
你好!你每個(gè)年度都可以了。
84785028
2019 05/28 17:50
好的。謝謝老師的耐心指導(dǎo)!
宋生老師
2019 05/28 18:05
你好!不用客氣的了。
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