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月末了!應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅的各項明細都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢老師

84784951| 提問時間:2019 05/29 07:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果進項大于銷項 進項留底 不用結(jié)轉(zhuǎn) 留待下期繼續(xù)抵扣 如果銷項大于進項 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019 05/29 07:22
84784951
2019 05/29 14:55
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,賬上應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項稅額)借方就一直有余額,銷項稅額也有余額啊
bamboo老師
2019 05/29 14:56
等年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784951
2019 05/29 15:02
這樣不能一目了然的看出來啊
84784951
2019 05/29 15:05
還用做:借:應(yīng)交稅費 ―應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這一步嗎
bamboo老師
2019 05/29 15:05
年末的時候這樣寫分錄就好了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784951
2019 05/29 15:06
然后 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅―未交增值稅
bamboo老師
2019 05/29 15:07
銷項大于進項的時候?qū)戇@筆分錄 年末的時候?qū)?我上面那個
84784951
2019 05/29 15:07
哦哦
bamboo老師
2019 05/29 15:08
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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