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存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表相關(guān)科目期初數(shù)據(jù)嗎?應(yīng)該如何調(diào)整報表

84784971| 提問時間:2019 06/04 08:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不對,是正常情況 不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表相關(guān)科目期初數(shù)據(jù)
2019 06/04 09:00
84784971
2019 06/04 09:03
老師,您好!怎么每次都是您回答呢?不是說您回答不好,我是想看看其他老師的意見,因為有些說要調(diào)整,而且要手工調(diào),
bamboo老師
2019 06/04 09:07
不好意思啊 我也沒想到還是您 抱歉 如果想問其他老師的意見 還請您繼續(xù)提問 我不回復(fù)了 抱歉 如果是軟件的話 您每個月期末都手工調(diào)整一份資產(chǎn)負責(zé)表么?
84784971
2019 06/04 09:16
我們也是軟件自動生成,所以才糾結(jié),有老師說要把報表導(dǎo)出來然后做調(diào)整,直到會計年度終了
bamboo老師
2019 06/04 09:19
年度終了后下年自動就平衡了 如果您單位覺不得麻煩的話 可以把報表導(dǎo)出來然后做調(diào)整 不過我認為沒有必要 當(dāng)然您也可以再聽聽其他老師的意見
84784971
2019 06/04 09:35
謝謝老師,我也不想調(diào),麻煩,就是擔(dān)心報表交出去別人看了說我做錯什么的
bamboo老師
2019 06/04 09:37
懂的人 一看就知道 如果您本期發(fā)放了股利 或者分紅了 也是這樣的 那您也要去調(diào)整么?
84784971
2019 06/04 09:39
好的,謝謝老師,不調(diào)了,您真好!回答問題又快,有些老師拿著問題半天不回答呢,謝謝老師
bamboo老師
2019 06/04 09:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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