問題已解決

老師問下你們我們直播時別人打賞的錢會先進(jìn)財付通賬戶,到時財付通會一部分扣了手續(xù)費(fèi)的錢打到我們公司賬戶我們做的不開票收入正常報稅了,但財付通會扣我們手續(xù)費(fèi),給我們開專票,這個專票到了我應(yīng)該怎么做分錄?

84785003| 提問時間:2019 06/05 13:24
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅 貸:銀行存款
2019 06/05 13:25
84785003
2019 06/05 13:27
我們銀行存款沒減少啊,錢是先進(jìn)的財付通帳戶,財付通給我開的專票是他們扣我們的手續(xù)費(fèi)
84785003
2019 06/05 13:30
是客戶打賞的錢先進(jìn)財付通帳戶,財付通會把扣了手續(xù)費(fèi)后的錢打到我們公司賬戶,后面他們會給我們開專票他們扣的手續(xù)費(fèi)的錢
月月老師
2019 06/05 13:32
你好 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅 貸:應(yīng)收帳款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
84785003
2019 06/05 13:48
謝謝
月月老師
2019 06/05 13:49
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
84785003
2019 06/05 13:58
老師我當(dāng)時進(jìn)賬時寫的借銀行存款,5.17貸主營業(yè)務(wù)收入4.88 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項0.29
84785003
2019 06/05 13:58
現(xiàn)在打算來了開的發(fā)票是5.17*0.005=0.03
84785003
2019 06/05 13:59
我不知道現(xiàn)在我應(yīng)該沖哪個啦
月月老師
2019 06/05 14:11
你好,現(xiàn)在打算來了開的發(fā)票是5.17*0.005=0.03,這是什么錢。
84785003
2019 06/05 14:13
就是財付通打來錢收的手續(xù)費(fèi),收了我們0.03
84785003
2019 06/05 14:13
上個月進(jìn)賬時是這樣做的賬
84785003
2019 06/05 14:15
借:銀行存款5.17 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.88 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項0.29
月月老師
2019 06/05 14:17
你好 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)費(fèi) 0.03 貸:應(yīng)收賬款 0.03
84785003
2019 06/05 14:32
主要是前期我沒有從應(yīng)收賬款走,進(jìn)賬時直接入的銀行存款
84785003
2019 06/05 14:33
你看下上面我寫的四月份進(jìn)賬分錄,5月份財付通給開的0.03的專票,現(xiàn)在我應(yīng)該是沖收入嗎?
月月老師
2019 06/05 15:31
你好,也可以沖收入。
84785003
2019 06/05 15:33
好的謝謝
月月老師
2019 06/05 15:39
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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