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老師,申報(bào)增值稅報(bào)表中的期末留底稅額應(yīng)該跟我賬上哪幾個(gè)科目對(duì)上的

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/10 16:04
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)明細(xì)科目的期末借方余額一致。
2019 06/10 16:23
84784997
2019 06/10 16:26
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目最終要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784997
2019 06/10 16:28
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢
84784997
2019 06/10 16:32
老師
張艷老師
2019 06/10 17:07
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784997
2019 06/10 22:02
老師,那么這個(gè)月需要繳納增值稅,分錄該怎么做呢!直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸銀行存款嗎
張艷老師
2019 06/10 22:41
繳納增值稅的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
84784997
2019 06/11 14:41
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)思路對(duì)不對(duì),從采購(gòu),從銷(xiāo)售,完了這個(gè)月要繳納增值稅,這樣的分錄對(duì)嗎?第一采購(gòu)分錄借原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款,第二銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,第三結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,
張艷老師
2019 06/11 14:43
第三步不對(duì),如果是當(dāng)月計(jì)算需要交納增值稅的情況,要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784997
2019 06/11 14:48
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額就是當(dāng)月借方的余額對(duì)嗎?差額就做轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)嗎
84784997
2019 06/11 14:54
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額,月末分錄應(yīng)該借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對(duì)嗎
84784997
2019 06/11 15:08
老師
張艷老師
2019 06/11 15:10
1、銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額就是當(dāng)月借方的余額對(duì)嗎?---銷(xiāo)項(xiàng)稅額是貸方數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額是借方數(shù) 差額就做轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)嗎--是的
張艷老師
2019 06/11 15:11
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額,月末分錄應(yīng)該借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對(duì)嗎--- 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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