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老師,月末銷項大于進(jìn)項,年末銷大于進(jìn),進(jìn)大于銷,怎么做賬

84785038| 提問時間:2019 06/20 09:57
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
哪個金額大和做賬沒有關(guān)系的,還是一樣做賬啊
2019 06/20 10:21
84785038
2019 06/20 12:43
老師,我說的是,小項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:43
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:44
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:44
分錄
小楊老師
2019 06/20 12:46
月底結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
84785038
2019 06/20 12:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785038
2019 06/20 12:53
老師,這個什么時候
小楊老師
2019 06/20 13:32
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅沒有什么意義的,可能是掛賬掛錯了
84785038
2019 06/20 13:33
我是在百度搜的老師
84785038
2019 06/20 13:33
月末,如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額。 例如:當(dāng)月銷項稅是50萬,進(jìn)項稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20萬 月末,如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額。 例如:當(dāng)月銷項稅是50萬,進(jìn)項稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20萬
小楊老師
2019 06/20 13:59
不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84785038
2019 06/20 14:10
那年末也這樣
小楊老師
2019 06/20 17:42
按月計算的。每個月都是這么算得
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