問題已解決
老師,固定資產(chǎn)4月份購買,6月份才開票 我們6月份才做四月份的賬,可以在4月支付的時(shí)候就做:借:固定資產(chǎn)-xxx 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅xxx, 貸:銀行存款 這樣操作可以嗎
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應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 不用設(shè)置在應(yīng)交增值稅三級(jí)科目
2019 06/24 09:50
84784978
2019 06/24 09:53
那要如何做才是正確的,能寫下正確的分錄嗎
bamboo老師
2019 06/24 10:03
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證后抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784978
2019 06/24 10:23
也就是可以這么操作對(duì)嗎:
固定資產(chǎn)4月份購買,6月份才開票
我們6月份才做四月份的賬,可以在4月支付的時(shí)候
做
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
bamboo老師
2019 06/24 10:23
固定資產(chǎn)什么時(shí)候到單位的?
84784978
2019 06/24 10:29
4月份就到單位,6月份才收到發(fā)票
bamboo老師
2019 06/24 10:34
4月份
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
6月份收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
84784978
2019 06/24 10:42
4月份已經(jīng)付款了
bamboo老師
2019 06/24 11:02
那4月份做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
6月份
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
84784978
2019 06/24 12:00
老師,那固定資產(chǎn)要如何體現(xiàn)呢
bamboo老師
2019 06/24 12:00
4月份
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
6月份
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
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