問(wèn)題已解決

老師,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),入賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,貸銀行存款,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是和進(jìn)項(xiàng)稅一樣,直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/01 09:45
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019 07/01 09:45
84785042
2019 07/01 09:46
月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,我們是一般納稅人
月月老師
2019 07/01 09:50
你好 借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
84785042
2019 07/01 09:52
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),余額在借方,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
月月老師
2019 07/01 09:53
你好,月底可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。
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