問題已解決

老師,想請問下,我們是建筑企業(yè)然后這個(gè)月預(yù)繳了稅款,預(yù)繳的稅款抵了一部分這個(gè)月要交的稅,那月末預(yù)繳稅款這個(gè)科目該如何做賬呢?

84784958| 提問時(shí)間:2019 07/09 15:35
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 下個(gè)月申報(bào)時(shí)與應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沖減
2019 07/09 15:54
84784958
2019 07/09 16:11
那月末要把預(yù)繳稅款放入哪里
軼塵老師
2019 07/09 16:12
增值稅納稅申報(bào)表附表四
84784958
2019 07/09 16:22
賬務(wù)處理是如何的
軼塵老師
2019 07/09 16:59
賬務(wù)處理參考我上一個(gè)回答有分錄。
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