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企業(yè)所得稅季度報表第八行彌補虧損帶不出來數(shù)字怎么辦?

84784972| 提問時間:2019 07/10 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,說明你當?shù)丶径阮A交申報不允許彌補之前年度的虧損
2019 07/10 15:44
84784972
2019 07/10 15:46
哦那是當?shù)匾?guī)定嗎?
84784972
2019 07/10 15:47
老師如果我現(xiàn)在做點招待費發(fā)票,到匯算清繳再調(diào)增,彌補之前的虧損,可以了嗎?
鄒老師
2019 07/10 15:54
你好,需要看你當?shù)囟惥值囊?guī)定 招待費是據(jù)實發(fā)生了嗎?
84784972
2019 07/10 15:54
鄒老師
2019 07/10 16:00
你好,那就可以據(jù)實入賬,匯算清繳再做調(diào)整的
84784972
2019 07/10 21:39
調(diào)整時候能彌補以前年度虧損嗎?
鄒老師
2019 07/10 21:48
你好,可以用調(diào)增之后的應納稅所得額彌補之前年度虧損的
84784972
2019 07/10 21:50
就匯算清繳是時候做調(diào)整是的吧,老師
鄒老師
2019 07/10 21:50
你好,是的,是這個意思
84784972
2019 07/10 21:53
就比如19年底盈利10000完+納稅調(diào)增20000元-彌補以前年度虧損數(shù)字是5元,最后還是負數(shù),就不用繳稅了,這樣理解對嗎?
84784972
2019 07/10 21:54
是5萬
鄒老師
2019 07/10 21:56
你好,這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的
84784972
2019 07/10 21:56
我理解是對是吧!老師
鄒老師
2019 07/10 21:57
你好,你的理解是對的
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