問題已解決

您好,我公司有一輛2012年購入車輛,當(dāng)時并未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在要把我公司該車輛出售給我公司的子公司,開票需要開幾個點。

84784975| 提問時間:2019 07/12 10:56
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軼塵老師
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按照簡易辦法依照3%減按2%征收增值稅,按下列公式確定銷售額和應(yīng)納稅額: 銷售額=含稅銷售額 / (1+3%) 應(yīng)納稅額=銷售額*2%
2019 07/12 10:58
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