問題已解決
您好,我公司有一輛2012年購入車輛,當(dāng)時并未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在要把我公司該車輛出售給我公司的子公司,開票需要開幾個點。
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速問速答按照簡易辦法依照3%減按2%征收增值稅,按下列公式確定銷售額和應(yīng)納稅額:
銷售額=含稅銷售額 / (1+3%)
應(yīng)納稅額=銷售額*2%
2019 07/12 10:58
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您好,我公司有一輛2012年購入車輛,當(dāng)時并未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在要把我公司該車輛出售給我公司的子公司,開票需要開幾個點。
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