問題已解決
老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款,3.調(diào)整到損益類借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎 ?我現(xiàn)在出報表資產(chǎn)負債表 未分配利潤是負數(shù) 感覺不對
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整
貸:工程施工-材料
將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 07/17 09:30
84785002
2019 07/17 09:45
分錄不是和我的一樣嗎?
樸老師
2019 07/17 09:45
對,就是這樣做的哦
84785002
2019 07/17 09:45
但是這樣出的報表 資產(chǎn)負債中未分配利潤是負數(shù)哎
84785002
2019 07/17 09:45
是不是不正常呢
樸老師
2019 07/17 09:47
資產(chǎn)負債表的未分配利潤是負數(shù),就表示虧損。 這個是正常的
84785002
2019 07/17 09:50
如果不是調(diào)整暫估成本分錄 未分配利潤就不是負數(shù)
84785002
2019 07/17 09:50
我在想是不是調(diào)整的分錄原因
84785002
2019 07/17 09:51
我利潤表凈利潤是正的
樸老師
2019 07/17 09:51
你沒調(diào)整之前不是負數(shù)的嗎
84785002
2019 07/17 09:54
調(diào)整的分錄 工程施工材料金額是發(fā)票金額10萬 那以前年度損益調(diào)整10萬 轉(zhuǎn)入到未分配利潤金額也是10萬吧 ?
84785002
2019 07/17 09:56
是的 沒有調(diào)整之前不是負數(shù)
樸老師
2019 07/17 09:56
是的,也是10萬的哦,是一樣的
84785002
2019 07/17 09:59
老師這個利潤分配 是不是不需要再接轉(zhuǎn)了
樸老師
2019 07/17 10:00
你這不是轉(zhuǎn)了之后的嗎
84785002
2019 07/17 10:00
我好像做了一個 借本年利潤 貸利潤分配
84785002
2019 07/17 10:03
老師 那是不是不用在做借本年利潤 貸:利潤分配了哈
樸老師
2019 07/17 10:13
不用做本年利潤的哦
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