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12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎

84785039| 提問時間:2019 07/24 12:47
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 思路是對的
2019 07/24 12:49
84785039
2019 07/24 12:53
結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000) 剛寫錯了,老師能解釋一下為什么要這樣做嗎,
蔣飛老師
2019 07/24 13:05
你好! 比如材料進項稅額轉(zhuǎn)出100 本月銷項稅額150 本月應(yīng)交增值稅=100+150=250
蔣飛老師
2019 07/24 13:06
1.進項稅額轉(zhuǎn)出 借:原材料100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)100
蔣飛老師
2019 07/24 13:07
2.本月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)150 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅250
84785039
2019 07/24 13:39
進項轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額2000)進項已經(jīng)減少, 結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000) 借方是不是不對,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
蔣飛老師
2019 07/24 13:49
材料的進項稅額轉(zhuǎn)出,需要記入原材料成本的
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