問題已解決

請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

84785038| 提問時間:2019 08/07 14:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019 08/07 14:53
84785038
2019 08/07 14:54
不是還有,未交稅金、已交稅金
meizi老師
2019 08/07 14:55
你好 未交增值稅 你繳納的時候就會平了 已交稅金 就做 借應交稅費- -未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金
84785038
2019 08/07 15:10
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅。。。很多三級科目,老師能說具體點嗎
meizi老師
2019 08/07 15:15
你好上面你可以看看我寫的分錄 上面又涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項稅、進項稅轉(zhuǎn)出、銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn) 月末你把轉(zhuǎn)出多交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就行
84785038
2019 08/07 15:19
你寫的沒有說到:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅、應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅費-未交增值稅,怎么轉(zhuǎn)的
84785038
2019 08/07 15:21
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅 貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 08/07 15:28
這些三級科目最后余額是平的嗎
meizi老師
2019 08/07 15:34
你好 是的 最終是平的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~