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這個月付了一筆平安的保險,先付的款發(fā)票還沒收到,對方開的專票,我想問一下這個月怎么做賬,下個月收到發(fā)票又該怎么做賬

84785035| 提問時間:2019 08/27 14:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用——保險費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2019 08/27 14:58
84785035
2019 08/27 15:31
老師可以這樣做嗎 借;管理費用-保險費 貸:銀行存款 等到收到發(fā)票后再做借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
bamboo老師
2019 08/27 15:31
您這樣寫分錄的話 進(jìn)項稅額是不符合抵扣條件么
84785035
2019 08/27 15:34
老師可以解釋一下,不是很明白
bamboo老師
2019 08/27 15:36
您第一筆分錄沒有確認(rèn)進(jìn)項 第二筆分錄一借一貸 視同沒有發(fā)生進(jìn)項 所以問您是不是不符合抵扣條件 不需要進(jìn)項抵扣
84785035
2019 08/27 15:44
如果當(dāng)月沒有確認(rèn)進(jìn)項稅額,下個月這個分錄怎么做,這個月發(fā)票沒收到我沒有做進(jìn)項稅額確認(rèn),收到發(fā)票后該怎么處理
bamboo老師
2019 08/27 15:46
您發(fā)票沒有收到 我給您寫的分錄那樣寫就好了 當(dāng)月沒有確認(rèn)進(jìn)項稅額,下個月 借:管理費用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
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